老師,我申報(bào)了個(gè)稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問
那個(gè)只有去大廳申報(bào)了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請(qǐng)問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師請(qǐng)教一下,公司租車要交印花稅嗎? 問
公司租車要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個(gè)這樣情況:上個(gè)月行政支取備 問
你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢嗎?按你的說(shuō)法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問
公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是免稅,銷售樹苗是9% 答

老師:我利潤(rùn)表中有資產(chǎn)減值損失,在做企業(yè)匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局申報(bào)表是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,而我公司用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。已經(jīng)核實(shí)稅務(wù)局不能改。我現(xiàn)在要怎么來(lái)填企業(yè)所得稅匯算表
答: 你好,建議在填申報(bào)時(shí)候,資產(chǎn)減值損失如果是計(jì)提的話,就直接不要填,當(dāng)作沒有。資產(chǎn)減值損失沒有實(shí)際發(fā)生時(shí)不能稅前扣除的
補(bǔ)交匯算清繳所得稅會(huì)計(jì)分錄要分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
答: 你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ,貸;以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳所得稅是通過以前年度損益調(diào)整科目,那小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
答: 您好,小企業(yè)可以直接通過利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
企業(yè)所得稅匯算清繳,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是固定資產(chǎn)報(bào)廢損失和無(wú)法收回的壞賬能不能稅前抵扣
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,年末匯算清繳,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄,分別是什么?

