
在申報企業(yè)所得稅年報是,當(dāng)時5550的業(yè)務(wù)招待費,是做在管理費用下面的,填寫主表里的管理費用的金額是包含這部分金額的,匯算清繳又把這筆重新調(diào)增進去了,不重復(fù)嗎?
答: 你好,不重復(fù)的 因為業(yè)務(wù)招待費有扣除限額,超過部分是需要做納稅調(diào)增處理的
企業(yè)所得稅匯算清繳時,期間費用明細(xì)表里的管理費用下設(shè)業(yè)務(wù)招待費,但是公司核算時是把業(yè)務(wù)招待費做到主營業(yè)務(wù)成本里的。那我還用調(diào)賬嗎?還是只是調(diào)表,把賬上主營業(yè)務(wù)成本下的業(yè)務(wù)招待費金額填在期間費用明細(xì)表里管理費用下的業(yè)務(wù)招待費那列
答: 建議調(diào)賬,否則結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本也不對了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我在匯算清繳時,圖中表A,管理費用中包含了全年的研發(fā)費用,但我司是高新技術(shù)企業(yè)享受了研發(fā)加計扣除,所以17行又跳出了加計扣除金額,可是我想來想去,這樣納稅調(diào)整后的所得額里面不就重復(fù)減了研發(fā)費用嗎?我是不是填錯了?要把5行的管理費用金額減去實際研發(fā)費用的金額嗎?
答: 不用的,管理費用包含了研發(fā)費用是的,加計扣除那部分是研發(fā)費用乘以75%,沒有重復(fù)扣除 舉個例子,管理費用假設(shè)是100萬,其中含研發(fā)費用40萬,那加計扣除的金額就是40*75%


夢夢~ 追問
2019-05-14 15:12
鄒老師 解答
2019-05-14 15:13
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2019-05-14 15:14
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