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欣慰的漢堡
于2019-05-14 15:45 發(fā)布 ??818次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-05-14 16:14
你好,去稅務(wù)局強制申報就行
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小規(guī)模納稅人減按1%申報繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報,還是按照3%征收率的增值稅額申報附加稅?
答: 你好 是按實際繳納的增值稅計算繳納附加稅 也就是您增值稅是按1%交的 附加稅也就是按1%計算的增值稅來申報計算附加稅
請問差額征稅開零稅率的發(fā)票在增值稅申報時怎樣申報?
答: 你好!調(diào)寫零就可以,沒有稅金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
0稅率,增值稅申報表,怎么申報,填
答: 同學(xué)好,作為免稅收入申報
代發(fā)工資稅率為零怎么申報增值稅?差額申報應(yīng)該怎么做?
討論
增值稅申報,和增值稅應(yīng)納稅額申報的區(qū)別
老師,申報增值稅金額小于核定征收率計算的增值稅金額,超過申報額部分的會計處理
這是增值稅申報表,增值稅稅負率是不是應(yīng)納稅額除以應(yīng)稅貨物銷售額啊
4月稅率從16降到13,我們以前月份有還沒有開票的,現(xiàn)在在申報3月份增值稅的時候,把沒開票的部分,填在未開票收入欄。但我在五月發(fā)現(xiàn)之前合同作廢重簽,需要調(diào)整金額,開票之后在申報稅時填報負數(shù)未開票收入時導(dǎo)致那一行稅額除以金額小于13,報表沒法保存,該怎么處理
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 45615 個
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