
你好老師,我們是建筑施工單位,現(xiàn)在一個(gè)勞務(wù)班主把我們收取勞務(wù)班主水電費(fèi)打款到我們公賬,這筆款我司收到了要如何處理,需要開具發(fā)票嗎?要交稅不?
答: 這種錢你可以當(dāng)成是營(yíng)業(yè)外收入,既然入了公賬就要做賬上,否則這邊點(diǎn)小事稅務(wù)懲罰很不合適的。 你們收到可以做為無票收入,就是不用開發(fā)票,直接記不收入就可以了,這個(gè)錢的金額應(yīng)該不多是吧,入了就記賬吧。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們是建筑勞務(wù)公司掛靠別的建筑單位的,現(xiàn)在主要是甲方把農(nóng)民工的工資,打入到農(nóng)民工專戶,被掛靠方現(xiàn)在要給農(nóng)民工打工資,要我們開勞務(wù)發(fā)票,可是這筆錢是他們直接發(fā)給農(nóng)民工,不走我們的賬戶,想問下我們公司怎么來賬務(wù)處理呢。我們沒有收入,這個(gè)增值稅是不是我們交的。我現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄是這樣的:借:應(yīng)收賬款 貸:工程施工/人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),他們把工資表發(fā)給我們我來做的是:借:工程施工/人工費(fèi),貸:應(yīng)收賬款。
答: 你這處理是沒問題的,你是什么疑問

