
我單位是被掛靠單位,就是其他單位沒有資質(zhì),用我單位的資質(zhì),現(xiàn)在我單位開出發(fā)票是100萬,實(shí)際收到工程款是50萬,轉(zhuǎn)給掛靠人也是50萬,請問怎么走賬,沒有成本票也沒有工程結(jié)算單。
答: 你好,這部分打出去的款掛往來,后期要發(fā)票入成本
你好李老師,我們是被掛靠單位,收到工程款50萬,開出發(fā)票120萬,實(shí)際付給掛靠人50萬,不考慮稅,也沒有成本票,也沒有工程結(jié)算單,請問怎么記賬啊
答: 您好,建議按收到的工程款,借:銀行存款,50萬元,貸:預(yù)收賬款,50萬元,按開出發(fā)票,借:預(yù)收賬款,50萬元,應(yīng)收賬款,70萬元,貸:主營業(yè)務(wù)收入,120萬元,再暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們是被掛靠單位這個月掛靠單位讓我們開了210萬的工程票給甲方!掛靠單位這個月給我們提供了362萬的成本票!那請問我們這個月退給掛靠單位的工程款怎么算???
答: 按你實(shí)際結(jié)算的金額確認(rèn),這個情況

