
計(jì)提個(gè)人所得稅的分錄是怎么樣的呢,之前我計(jì)提是借管理費(fèi)用…工資36 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交個(gè)人所得稅36 那我匯算清繳的時(shí)候36應(yīng)該放在哪里???
答: 這個(gè)是單位負(fù)擔(dān)的嗎?
計(jì)提個(gè)人所得稅的分錄是怎么樣的呢,之前我計(jì)提是借管理費(fèi)用…工資36 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交個(gè)人所得稅36 那我匯算清繳的時(shí)候36應(yīng)該放在哪里啊?
答: 您好 請(qǐng)問您個(gè)人所得稅是公司承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代員工扣的個(gè)人所得稅,做賬時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅,在年度匯算清繳這個(gè)個(gè)人所得稅應(yīng)該計(jì)入哪?
答: 你好,這個(gè)應(yīng)該在A105000表27欄填。如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。

