
2018年企業(yè)所得稅匯算清繳已申報并已繳納稅款,發(fā)現(xiàn)有錯,多交所得稅,該怎么處理,謝謝
答: 你好,需要做2018年匯算清繳的更正申報才是的
2019年漏編制計提企業(yè)所得稅的分錄及繳納企業(yè)所得稅的分錄,但實上繳納了企業(yè)所得稅。2019年季報已報,年度匯算清繳未做,現(xiàn)在在匯算清繳該怎么做?賬務(wù)處理該怎么做?謝謝老師
答: 你好,補(bǔ)做計提,扣繳所得稅分錄就是了 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年所得稅多交了,申報表已經(jīng)修改,今年匯算清繳的時候這個多交的稅金沒有出現(xiàn)在所得稅申報表里,匯算清繳也已經(jīng)補(bǔ)交了稅金,怎么處理?
答: 同學(xué)你好,可以到稅務(wù)局申請退稅處理。

