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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-15 10:05

你好  轉(zhuǎn)錯了 物業(yè)要掛開發(fā)商的往來 掛其他應(yīng)收款 然后退回沖這個科目即可

Vivian Chen 追問

2019-05-15 10:16

(寫錯了,應(yīng)該是物業(yè)公司轉(zhuǎn)回給開發(fā)公司)開發(fā)公司錢已經(jīng)收到了,出納收據(jù)寫收入費(fèi)用存錯賬戶,(因為我地公司開發(fā)商和物業(yè)都是自己做)老師能具體寫寫分錄比我嗎?

meizi老師 解答

2019-05-15 10:27

你好 物業(yè)公司多收到錢 轉(zhuǎn)錯  借銀行存款貸其他應(yīng)付款-開發(fā)商    轉(zhuǎn)給對方 借其他應(yīng)付款-開發(fā)商 貸銀行存款

Vivian Chen 追問

2019-05-15 10:38

即系補(bǔ)做分錄是嗎?

Vivian Chen 追問

2019-05-15 10:39

因為之前出納冇講過,現(xiàn)在直接就轉(zhuǎn)返錢過來

Vivian Chen 追問

2019-05-15 10:51

之前她不知道搞錯了的,現(xiàn)在才知道,之前每月的流水賬金額是對,現(xiàn)在這樣再做 借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 (好像也不對吧!這樣的話就沒變化?。?/p>

meizi老師 解答

2019-05-15 10:56

你好   那你要一一對應(yīng)來 你收到了錢 然后轉(zhuǎn)出去 要分別做分錄  兩筆對應(yīng)才可以 你光做收到 不做支出 也不合適的

Vivian Chen 追問

2019-05-15 11:03

物業(yè)公司做支出,開發(fā)公司做收入(就是不知分錄摘要寫什么)

meizi老師 解答

2019-05-15 11:05

你好 開發(fā)公司 為什么要做收入 不是說轉(zhuǎn)錯了嗎  你是物業(yè)公司轉(zhuǎn)錯了給開發(fā)商 那么開發(fā)商是要退給物業(yè)這部分錢的  做收入就要交稅了 實際也不是收入啊

Vivian Chen 追問

2019-05-15 11:06

如果即時知道錯左還好,就是過了這么久了也不知道這是不是營業(yè)收入轉(zhuǎn)錯還是什么錢

meizi老師 解答

2019-05-15 11:10

你好 那現(xiàn)在都不清楚具體是什么錢 就先去查具體是什么業(yè)務(wù) 再調(diào);先查原因

Vivian Chen 追問

2019-05-15 11:27

出納說不知道,平時余額冇對數(shù),她管兩個公司的帳戶她話兩邊存錢的時候冇對數(shù),存錯了

Vivian Chen 追問

2019-05-15 11:28

因為平時有留現(xiàn)金在周轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2019-05-15 11:29

每月都必須要對賬的  出納也必須日清月結(jié) 當(dāng)天都不清楚的帳應(yīng)該掛賬 查原因的  去看看是不是之前掛了營業(yè)外收入 還是掛的其他應(yīng)付款  去查明細(xì)賬

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你好 轉(zhuǎn)錯了 物業(yè)要掛開發(fā)商的往來 掛其他應(yīng)收款 然后退回沖這個科目即可
2019-05-15 10:05:38
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 二級科目掛開發(fā)商就可以的
2022-08-01 19:08:05
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 二級科目掛開發(fā)商就可以的
2022-08-01 19:08:28
你好,與開發(fā)商簽訂代收款協(xié)議,代收入其他應(yīng)付款,收到的提成入物業(yè)收入,需要繳稅
2019-10-21 21:09:19
借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
2017-07-29 09:23:30
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