
問個問題, 公司先發(fā)貨,后面月份收款。但在收款的日期開票,收款的日期確認(rèn)收入,我這個成本要怎么結(jié),比如 1月份發(fā)貨, 三月份回款開票,收入確認(rèn)在3月, 那我這個成本需要怎么結(jié)。還有就是 因?yàn)槲覀冋J(rèn)證進(jìn)項(xiàng),是根據(jù)稅負(fù)率交多少認(rèn)證多少。實(shí)際庫存是到貨了就入庫存了,如果有一進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,還沒做進(jìn)賬里面, 那我賬務(wù)庫存,跟實(shí)際庫存是不一致的,這個有什么辦法處理嗎
答: 三月份做成本,一二月份都是庫存。 你可以不認(rèn)證,先做賬,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀行存款。
問個問題, 公司先發(fā)貨,后面月份收款。但在收款的日期開票,收款的日期確認(rèn)收入,我這個成本要怎么結(jié),比如 1月份發(fā)貨, 三月份回款開票,收入確認(rèn)在3月, 那我這個成本需要怎么結(jié)。還有就是 因?yàn)槲覀冋J(rèn)證進(jìn)項(xiàng),是根據(jù)稅負(fù)率交多少認(rèn)證多少。實(shí)際庫存是到貨了就入庫存了,如果有一進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,還沒做進(jìn)賬里面, 那我賬務(wù)庫存,跟實(shí)際庫存是不一致的,這個有什么辦法處理嗎
答: 你好!借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)付賬款,這樣就好了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
認(rèn)證了350萬的進(jìn)項(xiàng),確認(rèn)收入400萬,開票200萬,還有200萬進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證可以做成本吧
答: 你好,沒問題,這個是可以計(jì)入成本。

