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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 16:56

您好,加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)先填加計(jì)扣除的表,然后填附表四

陳奕虹 追問

2019-05-15 16:58

加計(jì)扣除的表示表幾?表四怎么填?

小黎老師 解答

2019-05-15 17:02

您好,您是進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)扣除吧,在附表四里面有一欄填寫的。

陳奕虹 追問

2019-05-15 17:04

直接寫這個(gè)表的6?

陳奕虹 追問

2019-05-15 17:05

這個(gè)表怎么寫,本期我們進(jìn)項(xiàng)是14808.36元,按政策是能抵減16289.19元?是這個(gè)意思么

小黎老師 解答

2019-05-15 17:15

你好,這里的數(shù)據(jù)填寫的是14808.36*0.1=1480.84元

陳奕虹 追問

2019-05-15 17:18

就寫本期發(fā)生額,其他都不用寫?

小黎老師 解答

2019-05-15 17:19

您好,本期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要填寫,本期銷項(xiàng)為0實(shí)際抵減不需要填寫

陳奕虹 追問

2019-05-15 17:20

就是進(jìn)項(xiàng)有留底就不享受了?

小黎老師 解答

2019-05-15 17:25

您好,是的,有留底暫時(shí)就抵扣不了,可以累計(jì)下期再抵扣

陳奕虹 追問

2019-05-15 17:26

申報(bào)表上都不體現(xiàn)了,下次能抵扣的時(shí)候再報(bào)?賬套里也不做稅金抵減分錄?

小黎老師 解答

2019-05-15 17:28

您好,填寫在第6列,期末余額里面

陳奕虹 追問

2019-05-15 17:36

這樣對(duì)么,這邊填寫了,數(shù)字會(huì)跳到主表去么?

小黎老師 解答

2019-05-15 17:39

你好,應(yīng)該是可以自動(dòng)跳到主表的

陳奕虹 追問

2019-05-15 17:39

我寫了,看了下主表沒任何變化,這個(gè)和表二是沒關(guān)系的是吧,直接表四到主表?

小黎老師 解答

2019-05-15 17:49

你好,增值稅申報(bào)表說明是這樣填寫,這個(gè)屬于計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額,等到實(shí)際抵扣的時(shí)候 在本期抵減稅額填數(shù)據(jù)的時(shí)候就可以取數(shù)了

陳奕虹 追問

2019-05-15 18:15

這部分分錄怎么寫

小黎老師 解答

2019-05-15 18:22

你好,可以增加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣加計(jì)扣除額

陳奕虹 追問

2019-05-15 18:39

貸方呢

小黎老師 解答

2019-05-15 20:12

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等 (紅字)
如果當(dāng)期應(yīng)納稅額等于零,只需計(jì)提即可,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
2、實(shí)際抵減應(yīng)納稅額時(shí):
抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額
    銀行存款
抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且小于或等于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的,以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減

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相關(guān)問題討論
您好,加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)先填加計(jì)扣除的表,然后填附表四
2019-05-15 16:56:46
附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
2019-07-16 11:26:29
填寫到本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄或者其他
2018-12-27 14:32:20
這個(gè)讀取是不正確的,你把申報(bào)表刪除了重新填寫一下,系統(tǒng)原因
2019-11-11 16:57:00
你的期初是自動(dòng)出的嗎,你上月的沒抵扣?
2019-06-04 10:41:56
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