
請(qǐng)問 盤點(diǎn)庫存商品后 出現(xiàn)待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸方余額,月末要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?謝謝老師
答: 再做分錄,借記該科目,借管理費(fèi)用(紅字)
老師您好,這個(gè)題是什么意思?我讀不懂,答案是BC B., 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 C, 借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢怎么才是對(duì)什么是錯(cuò),不懂題干表示的啥意思?望老師給予解答!謝謝!
答: 老師不好意思,編輯的好好的,怎么就出現(xiàn)那么多亂碼?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
盤點(diǎn)庫存商品,盤虧了批準(zhǔn)前分錄:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 貸:庫存商品 100萬因管理不善,批準(zhǔn)后分錄:借: 管理費(fèi)用-?明細(xì)什么科目 100萬 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄???
答: 同學(xué)你好, 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;


Vicky^ 追問
2019-05-15 16:52
文文老師 解答
2019-05-15 17:03