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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 17:13

你好,你是要修改上月分錄嗎?還是本月怎么做

夏雪 追問

2019-05-15 17:24

老師,不想修改上月的,我直接借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行,可以嗎?還有我用簡易計(jì)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

佟老師 解答

2019-05-15 17:36

不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
貸:銀行存款

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你好,怎么會(huì)不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對(duì)是嗎?
2018-09-18 18:18:13
老師,本期留抵稅額和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的關(guān)系是什么
2018-09-21 02:42:20
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)的。
2021-04-14 14:26:16
稅金時(shí),通過“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
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