老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

幫忙看看科目余額表,怎么不平在哪里,差額在增值稅稅額,小規(guī)模減免
答: 增值稅應(yīng)該在應(yīng)交稅費,未交增值稅科目,然后在從未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師科目余額表期末余額不平,麻煩幫忙看一下,是哪里出了問題,
答: 您好 銀行存款期末余額不對 其他應(yīng)收款也不對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅應(yīng)納稅額在科目余額表哪里可以看到?
答: 你好,如果是一般納稅人,通過應(yīng)交稅費——未交增值稅科目余額看到 無法直接通過科目余額表看到增值稅應(yīng)納稅額是多少的


Kelly 追問
2019-05-15 18:19
希老師 解答
2019-05-15 20:51
Kelly 追問
2019-05-16 04:03
希老師 解答
2019-05-16 07:35