老師,我們公司主要做出口業(yè)務(wù),采購的時候有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,出口時有退稅,但不一定都退,沒有銷項(xiàng)稅,這樣怎么做會計(jì)分錄?商品入庫時,退稅時,退稅后。
夏日#天
于2019-05-15 18:07 發(fā)布 ??1067次瀏覽
- 送心意
晶晶老師
職稱: 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-05-15 22:54
采購時:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)票需要將出口用的和內(nèi)銷用的分開。內(nèi)銷的帳正常做就好,以下是出口的帳。
出口時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
確認(rèn)退稅額時:借:應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
收到退稅額:借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款
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采購時:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)票需要將出口用的和內(nèi)銷用的分開。內(nèi)銷的帳正常做就好,以下是出口的帳。
出口時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
確認(rèn)退稅額時:借:應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
收到退稅額:借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款
2019-05-15 22:54:59

您好
貨物出口申報(bào)出口退稅會計(jì)分錄:
借:其他應(yīng)收款-出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
收到出口退稅款:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅
2021-06-24 11:40:30

您好,是的,不用抵扣了,是的,用進(jìn)項(xiàng)抵扣,做賬時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 ,主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 。
2018-03-29 14:29:47

你好,不能退稅商品要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了。
2021-03-10 09:51:41

你好,對的,可以這樣做
2020-07-03 16:44:22
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