
請(qǐng)問(wèn),研究階段申請(qǐng)專(zhuān)利產(chǎn)生的費(fèi)用怎么記會(huì)計(jì)分錄?借:研發(fā)支出-資本化支出還是費(fèi)用化支出?貸:銀行存款
答: 你好費(fèi)用化支出,借研發(fā)費(fèi)用、貸銀行存款
研究階段和開(kāi)發(fā)階段的賬務(wù)是不是要分開(kāi)核算?研究階段 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用 -研發(fā)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出開(kāi)發(fā)階段 借:研發(fā)支出-資本化支出 貸:銀行存款/原材料 這里要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是在年底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了?結(jié)轉(zhuǎn)科目借:開(kāi)發(fā)支出 貸:研發(fā)支出-資本化支出2、如果年末未形成無(wú)形資產(chǎn) 是否要做分錄 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:開(kāi)發(fā)支出 ? 若形成無(wú)形資產(chǎn) 是否借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:開(kāi)發(fā)支出還有一種情況 ,就是一個(gè)項(xiàng)目研發(fā)了2年才成功,那第一年是否不用結(jié)轉(zhuǎn)?3、如果無(wú)法區(qū)分研究階段和開(kāi)發(fā)階段, 已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用化支出,但是到第二年,發(fā)現(xiàn)可以形成無(wú)形資產(chǎn),能實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售,那又如何做無(wú)形資產(chǎn)了?
答: 你好,1,你說(shuō)的研究階段的賬務(wù)是對(duì)的,2、資本化的賬務(wù)不需要每個(gè)月轉(zhuǎn),等形成無(wú)形資產(chǎn)了再轉(zhuǎn),你的分錄也是對(duì)的,3、如果以后發(fā)現(xiàn)形成無(wú)形資產(chǎn)了,要把之前轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的金額轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)里。若這個(gè)問(wèn)題還有不明確的,可以繼續(xù)提問(wèn),如果已經(jīng)明確,請(qǐng)對(duì)我的答復(fù)進(jìn)行五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:無(wú)形資產(chǎn)“研究階段”支出的分錄如何寫(xiě)呢?1、直接費(fèi)用化? 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款等 1002、先歸集?每期期末結(jié)轉(zhuǎn)? 借:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 100 貸:銀行存款等 100期末結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用 100 貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 100糾結(jié)ing.....,望老師解惑。
答: 先歸集,每期期末結(jié)轉(zhuǎn)。 借:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 100 貸:銀行存款等 100 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用 100 貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 100

