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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-16 14:40

你好,是什么情況需要補稅差給對方?

L. 追問

2019-05-16 14:56

對方是網(wǎng)絡(luò)平臺,一般納稅人,我們是在網(wǎng)上代農(nóng)民銷售農(nóng)民自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,網(wǎng)絡(luò)平臺搞活動,優(yōu)惠券10元,讓我們開發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺,我們是小規(guī)模,只能開普票,他們抵扣不了,就讓我們給他們補稅差金額,從貨款里扣除出來

鄒老師 解答

2019-05-16 15:03

你好,這種情況應(yīng)當(dāng)通過營業(yè)外支出科目核算的

L. 追問

2019-05-16 15:35

分錄能指示一下嗎,謝謝

鄒老師 解答

2019-05-16 15:37

你好,借;營業(yè)外支出,貸;應(yīng)收賬款

L. 追問

2019-05-16 15:49

不過營業(yè)外支出里面沒有列這種補稅差

鄒老師 解答

2019-05-16 15:53

你好,可以自己設(shè)置明細(xì)核算的

L. 追問

2019-05-16 15:57

我是說營業(yè)外支出包括里沒寫這種

鄒老師 解答

2019-05-16 16:01

你好,沒有就新增啊,這個是屬于支付的與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出,就是通過營業(yè)外支出科目核算的

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一般納稅人 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 采購 借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目 然后期末結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 小規(guī)模就是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 14:35:17
小規(guī)模不需要計提,繳納,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計提,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
這個補差可以做折讓銷售入賬的,你可以根據(jù)你們實際收到的錢確定收入就好了
2019-05-16 14:55:36
計提會計分錄是一樣的。借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2018-11-11 13:45:11
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費(負(fù)數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用 -辦公費(負(fù)數(shù)金額)
2020-03-27 10:07:00
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