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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-13 14:35

一般納稅人 
借;應收賬款    貸;主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
采購 借;庫存商品等科目   應交稅費(進項稅額)  貸;銀行存款等科目 
然后期末結(jié)轉(zhuǎn) 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
小規(guī)模就是 
借;應收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
借;應交稅費-應交增值稅  貸;銀行存款

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2017-12-13 14:35:17
你好,借銀行存款,貸應交稅費,未交增值稅
2019-04-17 15:04:37
一般納稅人的 :購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 小規(guī)模:購進:借庫存商品 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
2019-11-07 15:03:19
你好,因為什么原因做的退稅款
2019-04-17 14:05:16
因為什么退的說?您好
2022-07-21 11:34:00
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