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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-16 19:56

計(jì)入營業(yè)外收入,屬于不征稅收入,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以調(diào)減,但是對(duì)應(yīng)的成本支出也不能列支

obsess 追問

2019-05-16 20:10

老師,我公司的軟件是自行開發(fā)的,成本實(shí)際上就只有研發(fā)部門的人員工資,這種情況是不是就不存在對(duì)應(yīng)的成本了?

軼塵老師 解答

2019-05-16 21:07

原則上講,如果你的退稅的資金用于研發(fā),其成本是不可以扣除的。但是實(shí)務(wù)中這一塊沒有那么嚴(yán)格,只要將這一部分單獨(dú)核算,適當(dāng)?shù)恼{(diào)整支出就可以了

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計(jì)入營業(yè)外收入,屬于不征稅收入,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以調(diào)減,但是對(duì)應(yīng)的成本支出也不能列支
2019-05-16 19:56:04
你好! 對(duì)的,按規(guī)定,需要交企業(yè)所得稅的
2019-02-15 14:45:45
不計(jì)入營業(yè)外收入了,就是直接按減免后的數(shù)字繳納企業(yè)所得稅了。
2019-04-02 12:02:03
免征的增值稅屬于企業(yè)獲得的收益,會(huì)計(jì)處理計(jì)入營業(yè)外收入,沒有特殊規(guī)定,要繳納企業(yè)所得稅
2021-03-06 09:54:41
退的二免三減半的企業(yè)所得稅還需要征收企業(yè)所得稅
2021-01-13 11:05:44
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