
老師,每個月暫估未做全部紅沖,而且紅沖的金額也跟暫估金額有出入,現(xiàn)在導致暫估多了,庫存沒那么多怎么辦
答: 發(fā)票到了多少紅沖多少就可以 如果發(fā)票還有沒到的暫時先不用沖
我紅沖我得暫估庫存之后,又要重新暫估,有的金額是負的 ,數(shù)量是0這個怎么調?
答: 您好,結轉主營業(yè)務成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
庫存現(xiàn)金成負數(shù)了上個月,這個月才發(fā)現(xiàn),怎么調,還是要紅沖上個月哪一筆
答: 編制如下分錄即可: 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-某人


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2019-05-17 09:27
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2019-05-17 09:59
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2019-05-17 10:57
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2019-05-17 11:08
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2019-05-17 13:24
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2019-05-17 13:39