
老師,之前會計其他應收款有余額,我想慢慢的把賬調(diào)平,是不是分錄做成,借,庫存現(xiàn)金,貸,其他應收款就可以了。
答: 你好,如果實際收到了現(xiàn)金,是可以的,但如果沒有收到現(xiàn)多,會使現(xiàn)金賬是不實的。
摘要是還借款分錄是借:其他應收款-法人,貸庫存現(xiàn)金啥意思
答: 你好,是不是之前的會計在建往來款科目的時候法人只用的其他應收款-法人
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公戶轉(zhuǎn)私戶的其他應收款,在還回時用現(xiàn)金還款,寫張收據(jù)可以嗎?分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款 請問老師這樣操作可以嗎?
答: 現(xiàn)金還款的,寫收據(jù)就可以了


o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-05-17 10:11
鄒老師 解答
2019-05-17 10:14