老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,之前會計(jì)其他應(yīng)收款有余額,我想慢慢的把賬調(diào)平,是不是分錄做成,借,庫存現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)收款就可以了。
答: 你好,如果實(shí)際收到了現(xiàn)金,是可以的,但如果沒有收到現(xiàn)多,會使現(xiàn)金賬是不實(shí)的。
摘要是還借款分錄是借:其他應(yīng)收款-法人,貸庫存現(xiàn)金啥意思
答: 你好,是不是之前的會計(jì)在建往來款科目的時(shí)候法人只用的其他應(yīng)收款-法人
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公戶轉(zhuǎn)私戶的其他應(yīng)收款,在還回時(shí)用現(xiàn)金還款,寫張收據(jù)可以嗎?分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 請問老師這樣操作可以嗎?
答: 現(xiàn)金還款的,寫收據(jù)就可以了


康乃馨 追問
2019-09-28 10:20
彩麗老師 解答
2019-09-28 10:22
康乃馨 追問
2019-09-28 10:24
彩麗老師 解答
2019-09-28 10:27
康乃馨 追問
2019-09-28 10:32
康乃馨 追問
2019-09-28 10:35
彩麗老師 解答
2019-09-28 10:42
康乃馨 追問
2019-09-28 11:06
康乃馨 追問
2019-09-28 11:24
康乃馨 追問
2019-09-28 11:25
彩麗老師 解答
2019-09-28 11:34