老師,ETL認(rèn)證服務(wù)費(fèi)金額有幾萬,能攤銷計(jì)入費(fèi)用嗎? 問
可以的,能攤銷計(jì)入費(fèi)用 答
你好老師!一般納稅人建筑工程承包合同開票稅率是 問
您好,這種建筑服務(wù)類是9%的 答
老師,我們公司自己蓋的保障性住房,現(xiàn)在已經(jīng)完成裝 問
沒有付款,也沒有結(jié)算書? 答
老師您好!晚上幾點(diǎn)可以正常開發(fā)票? 問
您好,現(xiàn)在是全電發(fā)票,沒有要求,隨時(shí)都可以開 答
老師,公司員工出差深圳叫的滴滴順風(fēng)車,他回來報(bào)銷 問
可能協(xié)商走高速要承擔(dān)高速費(fèi) 答

納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率過低;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).所屬時(shí)期:2014;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).營業(yè)收入:360233494.87;公共事實(shí)表.2014企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表_A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)_年報(bào)(去軌跡).納稅調(diào)整后所得:135330.65;納稅調(diào)整后應(yīng)稅所得率:.04
答: 你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)是不是就是匯算清繳時(shí)填的?我現(xiàn)在這個(gè)月可不可以不填年度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表啊,可不可以這個(gè)月不申報(bào)年度的啊
答: 您好 可以不填年度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好! 請教一下:我準(zhǔn)備要申報(bào)電子稅務(wù)局提醒要辦的2項(xiàng)工作,1.申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)。2.申報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表(2022年),但是遇到了以下三種情況: 1. 找不到以前的報(bào)表,要另外重新做報(bào)表嗎?(因?yàn)椴樵兺甑膱?bào)表提示說不支持打印和導(dǎo)出,相當(dāng)于我沒有期初余額,另外紙質(zhì)版的也不知道上手會計(jì)放哪了) 2. 2022年度上手的會計(jì)在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),申報(bào)了5個(gè)月,每個(gè)月5000,總共2.5萬的工資費(fèi)用支出(這個(gè)影響資產(chǎn)負(fù)責(zé)表。 3. 資產(chǎn)總額是0.75萬元(在往年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里看到此金額)具體我要怎么做才能把這項(xiàng)工作做好?
答: 你好1;? 你系統(tǒng)電子稅務(wù)局報(bào)了的; 都可以導(dǎo)出來的; 你重新做干嘛 ;2.? ? 你現(xiàn)在是 這3個(gè) 情況有問題嗎? ?
2678096 不能提交申報(bào)!(2015年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報(bào)表(A類)),非新辦企業(yè),上年度所得稅年報(bào)未申報(bào)!
電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅年度申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的股東是填母公司還是母公司的股東呢
企業(yè)所得稅年報(bào):企業(yè)無利潤,只要填2個(gè)主表(企業(yè)基礎(chǔ)信息表、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類)就可以了嗎?

