
未交增值稅借方余額與稅務(wù)申報(bào)留抵余額不符,是以前年度遺留下來的問題一直沒調(diào)帳,請問帳務(wù)怎么處理?
答: 根據(jù)差額的性質(zhì)以及差錯(cuò)的原因調(diào)整
老師?我借方未交增值稅有余額怎么調(diào),是去年遺留下來的問題
答: 你好,未交增值稅和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整下就可以了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問老師,新接過來的賬應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有借方余額一千多怎么辦?以前遺留問題,如何弄平,之前的沒有賬本
答: 你好,查一下申報(bào)表上的余額呢,是不是一致?
請問一下,老師 請問老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個(gè)余額怎么做平?
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個(gè)余額怎么做平?
未交增值稅有貸方余額,但有進(jìn)項(xiàng)稅留抵?jǐn)?shù),不用繳稅,問題一:如何處理未交增值稅余額,分錄怎么做?問題二:留抵進(jìn)項(xiàng)稅的金額怎么做分錄?
請問:單位不欠稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?


糖果加醋 追問
2019-05-17 11:01
三寶老師 解答
2019-05-17 11:02