出納工作內(nèi)容?出納需要報(bào)稅嗎?出納如果遇到現(xiàn)金短缺該如何操作
AH胡胡
于2019-05-17 15:19 發(fā)布 ??2162次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-05-17 15:21
你好,出納的工作:
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(2008年開(kāi)始報(bào)銷差旅費(fèi)應(yīng)能夠提供證明其真實(shí)性的合法憑證,否則不得報(bào)銷,差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
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你好,出納的工作:
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(2008年開(kāi)始報(bào)銷差旅費(fèi)應(yīng)能夠提供證明其真實(shí)性的合法憑證,否則不得報(bào)銷,差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
2019-05-17 15:21:25

資金不會(huì)有負(fù)數(shù)的哈,錯(cuò)了就要改過(guò)來(lái)!
2021-09-07 21:15:34

你好,如果出納人員用下個(gè)月工資支付
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款?
2022-03-16 14:17:32

會(huì)計(jì)分錄是會(huì)計(jì)憑證的一部分,按會(huì)計(jì)規(guī)則,要求根據(jù)交易的性質(zhì)和內(nèi)容,把交易記錄在賬簿中,并給出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。在現(xiàn)金短缺的情況下,你可以把現(xiàn)金賬戶減少,應(yīng)收賬款賬戶減少,財(cái)務(wù)費(fèi)用增加,稅金賬戶減少等會(huì)計(jì)分錄記錄下來(lái)。
2023-03-24 09:38:35

你好,這個(gè)分錄是借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借 其他應(yīng)收款 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-03-20 20:55:04
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