
我想問(wèn)下您,所得稅年報(bào)上招待費(fèi)的數(shù)字是不是全年累計(jì)數(shù),之前會(huì)計(jì)沒(méi)有按賬載金額填,
答: 你好,是的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年累計(jì)數(shù)。
請(qǐng)問(wèn)下老師,新成立的公司,21年度沒(méi)有收入,所得稅年報(bào)的時(shí)候發(fā)生的招待費(fèi)是不是要全部調(diào)整?
答: 你好 ; 是的。 沒(méi)有收入是全額調(diào)增招待費(fèi)金額的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,所得稅年報(bào)中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
所得稅年報(bào),我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)1050,調(diào)增420元,請(qǐng)問(wèn)調(diào)增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的5%交稅?
我們是小規(guī)模,填所得稅年報(bào)的時(shí)候,招待費(fèi)是1763,我在賬載金額上填寫(xiě)1763,保存成功。主表顯示調(diào)增1763,是這樣嗎,謝謝老師。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?


奔奔 追問(wèn)
2019-05-17 16:38
月月老師 解答
2019-05-17 16:40