
2019年4月沖紅了1筆16個點的發(fā)票,然后又開具了一張16個點的發(fā)票,藍字跟紅字差額100,請問4月該怎么申報
答: 您好,根據(jù)4月份開票的金額 負數(shù)申報未開票收入那一列
發(fā)票3月31日開出,但對方公司4月份7日才拿過來,我4月6日填申報,未算上此發(fā)票,固未申報上,現(xiàn)在能否讓對方公司開具紅字發(fā)票?
答: 你好,發(fā)票可以記錄4月賬務(wù)處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
11月票開錯了,12月開具紅字發(fā)票后,11月賬怎么處理,減去這部分收入?現(xiàn)在12月11月稅還沒申報,申報要怎么處理
答: 你好 11月做 收入 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 你12月才開紅字 要在12月里面才會減去的。你們是季報還是月報
開具的紅字發(fā)票,在申報的時候應(yīng)該怎樣填?填在哪里?是不是和正數(shù)發(fā)票的金額加起來一起填在附表一里面?
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報這個進項稅額轉(zhuǎn)出,還是不用等,就開具呢?
2019年4月沖紅了一筆16個點的發(fā)票,然后又開具了一張16個點的發(fā)票,藍字跟紅字差額100,請問4月該怎么申報?在3月更正預(yù)申報的是藍字這票的金額,4月怎么申報?
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發(fā)票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發(fā)票后,再申報這個進項稅額轉(zhuǎn)出,還是不用等,就申報呢?

