亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

武老師

職稱注冊會計師

2019-05-17 21:23

就轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款里面就可以了,同學(xué)

誠心的香菇 追問

2019-05-17 21:44

是不是:借 其他應(yīng)收款--某人
                  貸:現(xiàn)金
          工資扣除完的話,要怎么做呢?直接:
        當(dāng)月計提工資薪金時,
借:相應(yīng)成本費用科目
貸:應(yīng)付職工薪酬

借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)

武老師 解答

2019-05-17 21:57

可以的,同學(xué),沒問題

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個要寫的
2022-06-14 12:45:35
就轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款里面就可以了,同學(xué)
2019-05-17 21:23:18
你好,按6500申報的
2017-12-12 14:27:38
借其他應(yīng)收款2000貸銀行存款,發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款。
2020-07-20 15:41:41
八月扣回2045元,又重打借支7000元。會計分錄怎么做,現(xiàn)金賬怎么記
2015-09-30 09:37:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...