
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細表中的業(yè)務招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費嗎?
答: 您好 企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細表中的業(yè)務招待費包含計入開發(fā)間接費的招待費
計入開發(fā)間接費的項目業(yè)務招待費,在每年的所得稅匯算清繳時如何匯算?也需要按當年營業(yè)收入0.5%的比例60%計算扣除嗎?
答: 你好,是的業(yè)務招待費其實是不能記錄項目的研發(fā)支出的,所以,也要和管理費用――業(yè)務招待費一樣處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務招待費,所得稅匯算清繳中業(yè)務招待費怎么扣除標準?
答: 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰

