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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-05-18 15:16

是新辦企業(yè)期初么,如果是,借:銀行存款  貸:實收資本

會計小白 追問

2019-05-18 15:21

17年3月成立,但是19年才用財務(wù)軟件記賬

答疑陳園老師 解答

2019-05-18 15:36

期初數(shù),就按你18年年底的科目明細(xì)表錄入。沒有分錄的。

會計小白 追問

2019-05-18 15:41

但是銀行存款余額,總要有貸方對應(yīng)的才能保證借貸相等

答疑陳園老師 解答

2019-05-18 15:45

銀行存款有余額正常啊,你18年有賬目的啊。期初數(shù)錄入后,然后試算,只要試算平衡就行了。
手工記賬換成軟件記賬的時候,只要錄入期初數(shù),不要寫分錄。

會計小白 追問

2019-05-18 15:51

18年沒賬目,流水賬

會計小白 追問

2019-05-18 15:53

公戶私戶支出和收款不分,賬務(wù)比較亂,所以現(xiàn)在用財務(wù)軟件重新記賬

答疑陳園老師 解答

2019-05-18 15:59

這樣啊,有其他科目么,比如庫存商品啊,應(yīng)收應(yīng)付這類的?

會計小白 追問

2019-05-18 16:02

有應(yīng)收,但是與主營收入,稅對應(yīng)。銀行存款期初余額可以放到利潤分配里嗎

答疑陳園老師 解答

2019-05-18 16:04

可以,也可以放到實收資本里面去。期初數(shù)錄好了,試算平衡就行。

會計小白 追問

2019-05-18 16:50

放到利潤分配,那怎么做分錄?內(nèi)容是什么

答疑陳園老師 解答

2019-05-18 17:16

軟件記賬錄入初始數(shù)據(jù),不用寫憑證
是以期初數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),開始記賬記錄企業(yè)業(yè)務(wù)。

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相關(guān)問題討論
是新辦企業(yè)期初么,如果是,借:銀行存款 貸:實收資本
2019-05-18 15:16:58
如果知道對方科目的入對方科目,不知道的記入未分配利潤的期初余額里。
2017-06-02 15:34:23
您好,銀行存款貸方余額是不對的,查一下哪里做錯的。
2022-03-07 12:51:09
您好!這屬于差錯,先查明原因再調(diào)賬哦
2021-11-07 20:32:58
軟件的找售后幫你看下公式設(shè)置的不對
2019-05-31 17:54:22
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