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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-05-19 18:01

同學,您好??隙ú?/p>

何江何老師 解答

2019-05-19 18:02

增值稅企業(yè)所得稅都不

何江何老師 解答

2019-05-19 18:02

這樣解釋你明白了嗎。
如果還有疑問 可以留言哦   ,看到后會及時答復(fù)   。如果沒有疑問了, 請幫老師點結(jié)束哦  ,記得好評喲,老師好退出?。

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同學,您好。肯定不
2019-05-19 18:01:45
參照真賬實操服務(wù)業(yè)課程學習吧
2018-01-09 20:38:13
這個錢是給誰的就先打給誰
2019-10-10 09:40:05
您好,請參考以下處理方法。返還的,借:遞延收益,貸;現(xiàn)金或者銀行存款??鄢环颠€部分按如下方法處理,謝謝。 收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項收支-XXX費用 (按預(yù)算科目設(shè)置明細,按項目和資金來源設(shè)置輔助核算),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費用(按預(yù)算科目設(shè)置明細,按項目和資金來源設(shè)置輔助核算),貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務(wù)收入-政府補助,或者其他收益-政府補助,或者沖減相關(guān)費用。
2017-11-13 21:50:21
你好,扶貧捐款作為營業(yè)外支出
2018-10-31 21:14:03
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