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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-08-31 22:06

到時主營業(yè)務成本,就是含稅的成本,總不可能銷項同進項的發(fā)票的產品稱是一樣的,銷量數(shù)量,大于或等進項數(shù)量就行了吧

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 22:13

當月的是進項大于或等于銷售數(shù)量吧,這樣肯定有個余額,庫存商品以后小于或等于銷售數(shù)量,一個道理嗎?請問

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 22:13

當月的是進項大于或等于銷售數(shù)量吧,這樣庫存商品肯定有個余額,庫存商品以后小于或等于銷售數(shù)量,一個道理嗎?請問

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 22:17

說錯了,也就是其初庫存加進項數(shù)-銷項數(shù)就行,余額為正數(shù),填到資產負債表中,反正就是進項數(shù)大于銷項數(shù)就行。

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 22:47

請問,一般納稅人,專用發(fā)票,銷項和進項做到一起,普通增值進銷項做到一起,到時,裝訂成一本憑證,每個月的,申報稅的時候就有一般納稅人的不含稅成本,普通值值的含稅成本,申報表中的營業(yè)成本一般納稅人的不含稅成本加普通值值的含稅成本的總額,就是是不是每個月都要報所得稅,和增值稅和地稅。每年初匯算清繳一次所得稅。

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 22:54

一般納稅人,專用發(fā)票,前面做銷項后面緊接著做進項,普通增值進銷項接著做在后面,到時,裝訂成一本憑證,每個月的,申報稅的時候就有一般納稅人的不含稅成本,普通值值的含稅成本,申報表中的營業(yè)成本一般納稅人的不含稅成本加普通值值的含稅成本的總額,就是是不是每個月都要報所得稅,和增值稅和地稅。每年初匯算清繳一次所得稅。

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 22:54

一般納稅人就是是不是每個月都要報所得稅,和增值稅和地稅。每年初匯算清繳一次所得稅。

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 22:59

就是說17個點的專票做到前面先做進項后做銷項,普通的,也是先做進后做銷,到時月末結轉成本,就是專票不含稅的成本金額加,申報的時候就是17的點專票,銷項減進項的金額吧,另外就填普通增值的含稅成本,請問是這樣吧

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 23:04

專用發(fā)票可以抵扣啊,普通增值不能抵扣啊

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 23:04

:專用發(fā)票可以抵扣啊,普通增值不能抵扣啊,一家公司同時取得專用發(fā)票進銷項,普通增值進銷項的話

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 23:04

:專用發(fā)票可以抵扣啊,普通增值不能抵扣啊,一家公司同時取得專用發(fā)票進銷項,普通增值進銷項的話

欣喜的冥王星 追問

2015-08-31 23:10

請問是說17個點的專票做到前面先做進項后做銷項,普通的,也是先做進后做銷,到時月末結轉成本到本年利潤,就是專票不含稅的成本金額加普通增值含稅的成本金額,申報的時候報,專用票,成本,和普通17點的成本分開,還是說有一個填專票的銷項和進項,其余的就是普通增值

欣喜的冥王星 追問

2015-09-01 17:51

請幫忙說一下,:請問是說17個點的專票做到前面先做進項后做銷項,普通的,也是先做進后做銷,到時月末結轉成本到本年利潤,就是專票不含稅的成本金額加普通增值含稅的成本金額,申報的時候報,專用票,成本,和普通17點的成本分開,還是說有一個填專票的銷項和進項,其余的就是普通增值。我沒找到這個答案哦,是混開的。

鄒老師 解答

2015-08-31 21:57

這樣也可以啊

鄒老師 解答

2015-08-31 22:09

銷售數(shù)量小于等于庫存數(shù)量

鄒老師 解答

2015-08-31 22:14

庫存商品以后小于或等于銷售數(shù)量,這句話不對

鄒老師 解答

2015-08-31 22:20

差不多是這意思。期初庫存+本期購進-本期銷售=期末余額,保證期末余額不是負數(shù)就行

鄒老師 解答

2015-08-31 22:51

銷項進項怎么能做到一起呢?

鄒老師 解答

2015-08-31 22:55

一般是先做進項,后面做銷項。都是先買材料,然后生產,入庫,銷售這么個過程

鄒老師 解答

2015-08-31 23:02

你為什么總是把簡單問題復雜化呢?利潤表到時候會計算出收入,成本,利潤總額這些

鄒老師 解答

2015-08-31 23:05

你能分清這個,就算把不同的票混在一起也不是問題啊

鄒老師 解答

2015-09-01 08:13

前面已經回答,我的回答希望你仔細認真看清

鄒老師 解答

2015-09-01 19:06

你把專用發(fā)票與普通發(fā)票的原理搞清楚才是最重要的,進而是如何影響成本的不就清楚了嗎?分開跟放在一起有什么實質區(qū)別嗎

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這樣也可以啊
2015-08-31 21:57:35
你好,很高興為你解答 分撥出去的直接已經減去過一次庫存了 那邊銷售出去是在那邊倉庫庫存減去的
2020-06-26 09:16:58
反結賬到上上個月,調整后再重新結賬。
2019-08-19 19:30:48
您好 可以結轉銷售成本的時候多領用 也可以做庫存商品盤虧
2020-01-11 14:23:39
你好,不可以 的
2016-10-26 10:53:28
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