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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-20 15:35

你好同學(xué)這個在軟件上沒辦法解決的,軟件上只有初紿始的金額 ,我們可以用手工的形式將差額每月調(diào)一次,
即下月初的時候,將本月初金額 與上月實(shí)初的金額(匯率的差)寫一個憑證,借:資產(chǎn)類貸負(fù)債類,差額是財務(wù)費(fèi)用--匯兌差。所有者權(quán)益不調(diào) 。我這樣說你明白嗎?明白記得點(diǎn)結(jié)束并評價。

北巷初晴 追問

2019-05-20 16:41

老師,我應(yīng)收賬款應(yīng)該按當(dāng)時開票的折成人民幣金額入賬嗎?然后到下個月就有匯兌差,老師,分錄是這樣:借:應(yīng)收賬款(開票人民幣金額)貸:主營業(yè)務(wù)收入,然后下個月收到款的時候,借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款(按這個月匯率折人民幣) 財務(wù)費(fèi)用(匯兌損益),老師,這樣對嗎

何江何老師 解答

2019-05-20 17:29

對,是這樣的調(diào)整

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你好同學(xué)這個在軟件上沒辦法解決的,軟件上只有初紿始的金額 ,我們可以用手工的形式將差額每月調(diào)一次, 即下月初的時候,將本月初金額 與上月實(shí)初的金額(匯率的差)寫一個憑證,借:資產(chǎn)類貸負(fù)債類,差額是財務(wù)費(fèi)用--匯兌差。所有者權(quán)益不調(diào) 。我這樣說你明白嗎?明白記得點(diǎn)結(jié)束并評價。
2019-05-20 15:35:02
你好,收到20是貨款吧,貸方的科目你寫的具體是什么
2020-07-08 10:55:00
您好!您可以分2步,第一步收回應(yīng)收客戶的款項(xiàng) 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款,然后第二步支付你們的欠款,借:應(yīng)付賬款 貸現(xiàn)金。這樣實(shí)際現(xiàn)金沒有增加,但是往來結(jié)清了。
2016-03-28 11:37:16
借:銀行存款 借:財務(wù)費(fèi)用-利息收入(負(fù)數(shù))
2015-09-26 14:15:38
你好,這個可以 沖減銷售收入和應(yīng)收賬款。
2019-11-06 15:35:27
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