
我現(xiàn)在做賬,就是到月末不知道該怎么結(jié)賬具體步驟我該怎么弄,謝謝老師
答: 您好,月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益
請(qǐng)問(wèn)老師月末結(jié)賬的步驟都有哪些?怎樣看報(bào)表平不
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn)的步驟是:做完全部的現(xiàn)金收支賬、做完全部的銀行存款收支賬,銀行存款與庫(kù)存現(xiàn)金的余額核對(duì)一致,明細(xì)一致。做轉(zhuǎn)賬憑證,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。 至于報(bào)表,需要根據(jù)一級(jí)科目余額表進(jìn)行編制財(cái)務(wù)報(bào)表。按一級(jí)科目余額表,正確編制分錄,報(bào)表應(yīng)該是平的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金蝶反結(jié)賬怎么做,步驟
答: 直接在結(jié)賬界面點(diǎn)反結(jié)賬就行了


會(huì)計(jì) 追問(wèn)
2019-05-20 15:31
小黎老師 解答
2019-05-20 15:47