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向日葵
于2019-05-20 15:57 發(fā)布 ??1958次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-05-20 15:59
你好,現(xiàn)在處置不需要件增值稅
向日葵 追問
2019-05-20 16:02
那我處置應該怎么做賬務處理,賣了一萬二的殘值
暖暖老師 解答
2019-05-20 16:03
折舊完了再處置殘值需要繳納的
2019-05-20 16:04
按照3的增值稅繳納
2019-05-20 16:09
還沒折舊完,就賣了,我們是一般納稅人,
2019-05-20 16:11
不是按13%交嗎?另外在網(wǎng)上申報無票收入交還是怎么交
2019-05-20 16:12
你原來沒有抵扣的按照3,抵扣了的按照13
2019-05-20 16:13
那我怎么交這個稅,網(wǎng)上申報嗎,因為這個我們沒開票
2019-05-20 16:28
固定資產(chǎn)清理賬務怎么做
2019-05-20 16:57
按照未開票收入申報的
2019-05-21 08:14
那固定資產(chǎn)處置分錄怎么做
2019-05-21 08:15
這個月清理報廢,下個月申報增值稅嗎
2019-05-21 08:16
借累計折舊固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費-銷項稅額
2019-05-21 08:17
這筆處置我就只收到打來的收入款,那我就在收到這筆錢做如上分錄嗎
2019-05-21 08:21
對,再把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益
2019-05-21 08:23
謝謝老師,怎么做資產(chǎn)處置損益分錄
2019-05-21 08:24
看這個固定資產(chǎn)清理的余額在哪一方向了借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益,或者分錄相反
2019-05-21 08:25
好的,謝謝老師
2019-05-21 08:26
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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向日葵 追問
2019-05-20 16:02
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2019-05-20 16:03
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2019-05-20 16:04
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2019-05-20 16:57
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2019-05-21 08:15
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2019-05-21 08:16
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2019-05-21 08:24
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暖暖老師 解答
2019-05-21 08:26