
老師,之前問的購入電腦送禮,視同銷售處理,電腦購入價是4401.71元,稅額748.29元,合計5150元我司是小規(guī)模想請教下; 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅這個是按照5150*3%來納稅嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出到本年利潤嗎?不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊
答: 購入的時候全額計入營業(yè)外支出5150
老師 企業(yè)部門領(lǐng)用企業(yè)的產(chǎn)成品送人,算是視同銷售嗎?二這個出庫填領(lǐng)用出庫還是銷售出庫?
答: 是的,視同銷售。填領(lǐng)用出庫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人,最近做了一筆單子,合同上約定售出 設備A 20萬元,設備B 30萬元 共計50萬元,合同另外免費贈送設備C一臺(進貨價11.7萬元); 請問,我們贈送的這臺設備C,算不算視同銷售? 如果算的話,就要繳納設備C1.7萬的增值稅;有沒有什么辦法來規(guī)避呢? 還有就是回頭結(jié)賬時只開據(jù)設備A和設備B的發(fā)票,沒有C的發(fā)票,C的增值稅怎么交呢? 新手,多謝指點。。。
答: 這是一種買贈行為,開票時將50萬在A、B、C按公允價值分攤。 如果發(fā)票已經(jīng)開具,當月作廢,重開;跨月的申請開具紅字發(fā)票,再重新開具藍字發(fā)票。


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2015-09-01 15:50
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2015-09-01 16:13
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2015-09-01 15:32
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2015-09-01 16:32