
你好 老師 我們18年事高新企業(yè) 在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的表怎么申報(bào)填寫
答: 同學(xué),您好。這個(gè)選表時(shí)記得選這個(gè)表。
老師您好!請(qǐng)問高新技術(shù)企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,在填寫匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),有研發(fā)費(fèi)用60多萬,A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表中填寫研發(fā)費(fèi)用為0,不想做加計(jì)扣除行不行呢?
答: 你好,可以的啊。你可以不加計(jì)扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們2020年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除175%是不是在匯算清繳時(shí)再填寫申報(bào)。本次企業(yè)所得稅正常申報(bào)?
答: 你好,是的餓,本次正常填寫,匯算清繳時(shí)才可以加計(jì)扣除的


何江何老師 解答
2019-05-20 17:22
何江何老師 解答
2019-05-20 17:22
ling 追問
2019-05-20 17:28
何江何老師 解答
2019-05-20 18:44