
大家好我想問(wèn)一下。我公司是商貿(mào)類(lèi)。2018年11月份給A客戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。當(dāng)時(shí)開(kāi)票和貨款已結(jié)清。2019年5月份對(duì)方要求給開(kāi)具16%發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)2019年4月1日后國(guó)家稅率下調(diào)要開(kāi)13%的。我公司能否給A公司開(kāi)具16%稅率的發(fā)票呢?
答: 你好,你當(dāng)時(shí)不是已經(jīng)結(jié)清了嗎?是現(xiàn)在5月份的業(yè)務(wù)要開(kāi)具嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果3月份的時(shí)候A公司開(kāi)了一份發(fā)票給客戶(hù),但是因?yàn)殚_(kāi)票有誤,要重新開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù),當(dāng)月已經(jīng)把正確的發(fā)票開(kāi)具了給客戶(hù),但因客戶(hù)當(dāng)月沒(méi)有退回發(fā)票,所以,當(dāng)月未能及時(shí)作廢發(fā)票,到4月份的時(shí)候,需要沖紅字發(fā)票,但如果4月重新開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù),是按16%的稅率開(kāi)具的,4月不用再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,到5月份做申報(bào)表的時(shí)候開(kāi)具16%稅率的紅字發(fā)票是不是會(huì)自動(dòng)在13%的稅率那里顯示這個(gè)數(shù)呢?還有我這個(gè)操作是否正確呢?
答: 如果沒(méi)有認(rèn)證可以當(dāng)月直接作廢。如果三月份已申報(bào)稅金,可以開(kāi)具16的發(fā)票。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年定的合同,2019年發(fā)貨,付款90%,開(kāi)具發(fā)票16%稅率,10月份發(fā)貨一部分,現(xiàn)在對(duì)方公司要求我們開(kāi)紅字發(fā)票紅沖部分貨款,開(kāi)具貨款90%紅字通知單,對(duì)方開(kāi)具對(duì)應(yīng)金額的13%專(zhuān)票給我們,現(xiàn)在我方發(fā)票未抵扣,還需要開(kāi)紅字通知單嗎
答: 你好,你是收票方,沒(méi)有認(rèn)證的,不用你開(kāi)紅字信息表,


amir~ 追問(wèn)
2019-05-20 19:04
小惑老師 解答
2019-05-20 19:25
小惑老師 解答
2019-05-20 19:25