
老師, 我們新辦公司從10月份到12月的銷售收入是271957元,那今年匯算清繳的時(shí)候扣除是不是不能超過(guò)( 271957*0.005 )/ 60%=2266元 ,對(duì)嗎
答: 你是算業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除,銷售收入的千分之五,或?qū)嶋H發(fā)生額的60%,取低值扣除
匯算清繳中A105060第4行計(jì)算廣宣費(fèi)扣除限額的銷售收入是根據(jù)A101010自動(dòng)取數(shù)嗎?
答: 我剛看下填表說(shuō)明沒有說(shuō)這個(gè),你填寫的時(shí)候需要看你們稅局給你們?cè)O(shè)置公式?jīng)],填表說(shuō)明上面沒有說(shuō)這個(gè) 4.第4行“三、本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)”:填報(bào)按照稅收規(guī)定計(jì)算扣除限額的基數(shù)?!皬V告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”列次填寫計(jì)算扣除限額的當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入?!氨kU(xiǎn)企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出”列次填報(bào)當(dāng)年保險(xiǎn)企業(yè)全部保費(fèi)收入扣除退保金等后余額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司的辦公用品在匯算清繳規(guī)定中應(yīng)該按多少比例可以扣除???
答: 合理真實(shí)的辦公用品支出是可以在所得稅稅前扣除的,沒有比例限制。不過(guò)現(xiàn)在稅局已經(jīng)出了開具辦公用品的政策,不符合規(guī)定的發(fā)票,是不允許稅前扣除的

