
我是商貿(mào)企業(yè)會計,今年4月份申報3月份增值稅的時候進項稅額帶少了,可是我5月份才發(fā)現(xiàn)的,想我這種情況該怎么辦???我是系統(tǒng)獲取的發(fā)票資料,但是我的情況又比較特殊是進項稅額少了一位,不是有一部分發(fā)票認(rèn)證沒帶過來,稅務(wù)局不承認(rèn)是系統(tǒng)問題
答: 你好 發(fā)現(xiàn)了申報錯了就去稅局更正你的申報表
商貿(mào)企業(yè)進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
答: 你好,借庫存商品或管理費用 應(yīng)交稅費,應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
商貿(mào)企業(yè),銷項是已知的,如果增值稅稅負(fù)是4%,我怎么樣安排進項票,怎么算進項稅額的
答: 你好 (銷項-進項)/不含稅收入=4%


藍(lán)忘機 追問
2019-05-21 13:54
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2019-05-21 13:55
meizi老師 解答
2019-05-21 14:02
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2019-05-21 14:45