
老師,請(qǐng)問(wèn),4月支付3月社保和工資費(fèi)用,其他應(yīng)付款社保個(gè)人繳納的金額是填寫(xiě)4月份實(shí)際繳納的金額還是工資表3月份里的金額啊?
答: 你好 你扣的是三月的就是三月的金額
老師,新公司還沒(méi)有收入,但有工資等費(fèi)用,都是向老板要錢(qián)先付的,我可以直接做,借:工資費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款老板,等有收入再還給老板,因?yàn)檫@樣就沒(méi)有過(guò)渡現(xiàn)金科目,可以嗎
答: 可以的,這個(gè)是可以的,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
新接手公司以前的外賬,老板的私戶(hù)發(fā)工資,老板墊付,無(wú)票的支出費(fèi)用都是掛賬其他應(yīng)付款_老板,導(dǎo)致掛賬其他應(yīng)付款_老板的金額將近200多萬(wàn),可以怎樣調(diào)下嗎?老師
答: 您好,若真實(shí)墊付,不需要調(diào)整,關(guān)注無(wú)票支出是否納稅調(diào)增
工資做其他應(yīng)付款法人可不可以?借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款法人。長(zhǎng)期這樣做合不合理
你好,我公司2020年1月份收到一筆拆遷補(bǔ)償款1000萬(wàn),借放收銀行,貸方:其他應(yīng)付款,拆遷發(fā)生費(fèi)用102萬(wàn)怎樣沖賬
老師,請(qǐng)教下,因?yàn)槲业钠渌麘?yīng)付款的股東款太大了,然后現(xiàn)在想慢慢沖掉,所以我的費(fèi)用單貸方用其他應(yīng)付款可以嗎?
問(wèn)下老師,公司的款都是從法人卡出去的,費(fèi)用都是充的其他應(yīng)付款,這樣風(fēng)險(xiǎn)大,怎么處理

