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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-22 10:31

你好,需要開具發(fā)票,當(dāng)初抵扣過按13開具

奔奔 追問

2019-05-22 10:39

發(fā)票按23萬開?剩余3萬是否要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

暖暖老師 解答

2019-05-22 10:42

那3萬做資產(chǎn)處置損益

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你好,需要開具發(fā)票,當(dāng)初抵扣過按13開具
2019-05-22 10:31:42
您好,后邊這樣做 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 差額計(jì)入營業(yè)外收入或資產(chǎn)處置損益
2022-01-10 11:39:20
您好! 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
你好,這個(gè)固定資產(chǎn)是處置了,還是繼續(xù)在使用?
2022-03-07 10:30:55
你好? ? ? ? ? ? ?是的 就是這樣來處理 的 。 是的? ? ? 把固定資產(chǎn)余額反方向來轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去? ??
2020-11-26 09:50:28
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