
老師您好,請問在2019-2020年我們公司發(fā)生幾筆業(yè)務(wù)記錯賬,然后現(xiàn)在需要調(diào)賬,就比如,公司代付電費1000.17元,記賬時:借:應(yīng)收賬款-A公司1000貸銀行存款:1000,調(diào)賬的話:調(diào)2019年X月x日記xxx憑證少記賬0.17,借:應(yīng)收賬款1000.17,,貸銀行存款1000.17?跨年調(diào)賬有什么需要注意的嗎?其他調(diào)賬是不是也是這么調(diào)?
答: 你好,這個你做了收入嗎?如果沒有涉及到損益的話,只需要做這個就可以。
更正憑證的時候 比如 借 應(yīng)收賬款100 貸 銀行存款100 多做或則少做了20 類似這總情況下月必須沖紅了這張在更正 一共做兩張憑證一紅 一藍(lán)還是下月更正直接可以多做的沖負(fù)數(shù) 少做的在做一張加上就可以了。
答: 你好,把多余的紅沖了就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年10月憑證應(yīng)收賬款應(yīng)在貸方做成了借方,而銀行存款應(yīng)在借方做成了貸方,現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,學(xué)員,建議沖回去,按照正確的做賬
上個月 :借銀行存款100 元 貸應(yīng)收賬款100元(上海)這個月發(fā)現(xiàn)做錯了 。應(yīng)收賬款應(yīng)該是北京的 。憑證如何調(diào)整
老師,拆遷安置小區(qū)的建設(shè)方和被管轄區(qū)域的土地儲備中心是什么樣的的關(guān)系,有一張憑證摘要是收到?拆遷項目回購款,借方是銀行存款,貸方是:應(yīng)收賬款/土地整理
上個月貸方:應(yīng)收賬款計提4000元,應(yīng)收賬款實際多計提了2000元,多計提2000元是下月銀行支付,憑證上是借:應(yīng)收賬款貸方紅沖,貸:銀行存款 嗎


ajgojgpa 追問
2019-05-22 15:21
ajgojgpa 追問
2019-05-22 15:38
答疑郭老師 解答
2019-05-22 15:48