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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-22 16:35

資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”的年初數(shù)是根據(jù)上年期末余額填寫的;資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”的期末余額計算公式為:
未分配利潤=本年利潤+利潤分配[未彌補的虧損,在本項目內(nèi)以“-”號填列]

小天使 追問

2019-05-22 16:57

老師,我2017年投資前期年底虧損了,我做結(jié)轉(zhuǎn)分錄借利潤分配2116676.75元,貸本年利潤2116676.75元,這個分錄對嗎

小天使 追問

2019-05-22 16:59

然后18年,股東退股,還給了他幾十萬,我又做了,借實收資本,利潤分配-應(yīng)付利潤,貸銀行存款,對嗎

小天使 追問

2019-05-22 17:05

18年年底,我做結(jié)轉(zhuǎn),盈利了,借本年利潤貸利潤分配,金額是根據(jù)12月份損益結(jié)轉(zhuǎn)中貸方減借方數(shù)字填的,對嗎

小天使 追問

2019-05-22 17:09

股份要求分紅,我做了借利潤分配,貸應(yīng)付股利,借應(yīng)付股利,貸銀行存款,麻煩老師幫我以上四筆分錄看看,對不對,這樣我就知道利潤分配,哪里錯了

小天使 追問

2019-05-22 17:15

麻煩老師解答,比較急,謝謝

莊老師 解答

2019-05-22 17:26

借利潤分配--未分配利潤2116676.75元,貸本年利潤2116676.75元,
股份要求分紅,
借利潤分配--應(yīng)付股利,貸應(yīng)付股利

小天使 追問

2019-05-22 18:05

那老師,我上面的四條,意思是分錄都做對了嗎

莊老師 解答

2019-05-22 21:42

你好,是的,可以這樣的

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資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”的年初數(shù)是根據(jù)上年期末余額填寫的;資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”的期末余額計算公式為: 未分配利潤=本年利潤+利潤分配[未彌補的虧損,在本項目內(nèi)以“-”號填列]
2019-05-22 16:35:06
往年的累計余額,如果是今年的就是從開業(yè)到18年年末
2019-06-22 12:25:52
您好,資產(chǎn)負(fù)債表中‘未分配利潤的填寫,是根據(jù)本年利潤的期末數(shù)和未分配利潤的期末數(shù)填寫,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是,未分配利潤的期末數(shù)―期初數(shù)-期間分紅數(shù)-期間計提的盈余公積金=凈利潤的累計數(shù),本年利潤的期末數(shù)=凈利潤的累計數(shù)。
2016-11-13 12:04:53
期初數(shù)是上一年結(jié)轉(zhuǎn)而來 期末數(shù)=期初數(shù)+本期實現(xiàn)的凈利潤+以前年度損益調(diào)整的影響
2016-05-20 10:12:18
上年金額填截止到17年的數(shù) 本年金額填18年發(fā)生額
2019-04-16 16:14:37
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