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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-05-22 18:22

你好中間差額是你本期未繳納稅金

A  陽陽陽 追問

2019-05-22 21:13

也就是這個數(shù)字就是當(dāng)月計提的增值稅是嗎

小惑老師 解答

2019-05-22 21:13

是的,就是你本月應(yīng)該繳納增值稅

A  陽陽陽 追問

2019-05-22 21:14

好的  謝謝

小惑老師 解答

2019-05-23 07:29

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
你好中間差額是你本期未繳納稅金
2019-05-22 18:22:31
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
你好,是的 附加稅,借方計入稅金及附加核算,不需要設(shè)置明細(xì),貸方計入應(yīng)交稅費(fèi)核算,設(shè)置明細(xì)稅種核算
2017-03-02 15:14:30
應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-08-08 16:48:13
不是的。增值稅繳納是這樣 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2018-11-14 10:51:43
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