小規(guī)模納稅人代開專票,后業(yè)務(wù)終止,到稅局把專票作了紅字發(fā)票處理,預(yù)繳了增值稅和附加稅費,現(xiàn)已辦理了增值稅退稅手續(xù),稅款已退回。這種情況,申報繳納的附加稅費能否申請退還,謝謝。
美好的生活
于2019-05-23 09:42 發(fā)布 ??2264次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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增值稅普通發(fā)票的管理比增值稅專用發(fā)票的管理較松些,如果客戶退回發(fā)票,銷方聯(lián)次齊全的情況下,可以跨月開具紅字發(fā)票,再開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
若是發(fā)生退貨,則直接開具紅字發(fā)票,做賬務(wù)處理如下:
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)紅字
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)
貸:庫存商品(紅字)
等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再沖回上月的分錄:
借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)收賬款
因為上月已開,就要征收增值稅的,無法補(bǔ)救的了,只能等到這個月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報稅后銷項稅額會自動減掉這張發(fā)票的銷項稅額的,相當(dāng)于先征后減,實質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額。
2019-12-23 18:11:42

您好!如果沖減完了,就不用交稅
2017-06-23 15:22:37

同學(xué),您好,小規(guī)模納稅人原則不接收專票的,所以不應(yīng)該開具,
2020-09-01 17:51:23

您好,如果當(dāng)季正數(shù)大于紅字的話,抵減后申報,如果當(dāng)季紅數(shù)大于正數(shù)的話,需要到稅務(wù)局報稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報了。
2018-10-14 14:15:29

你好,如果是普通發(fā)票登錄稅盤直接點負(fù)數(shù)發(fā)票開具
2020-07-15 12:35:10
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