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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-05-23 11:46

你好,一般退稅很麻煩,你可以去申請留抵哈。去稅局填一個退抵稅申請表

洋洋得意 追問

2019-05-23 11:48

老師,我這是所得稅,不是增值稅

小小劉老師 解答

2019-05-23 12:25

你好,如果你要退稅的話,填那個表的哈。

洋洋得意 追問

2019-05-23 17:24

老師,我2018年1.2.4季度虧損,3季度盈利,3季度交所得稅3000,12月的所得稅季報利潤是負(fù)的20000,我報匯算清繳時,如果沒有調(diào)增和調(diào)減,匯算清繳的報表和12月的所得稅季報是不是數(shù)值不變呢,還是那些?

小小劉老師 解答

2019-05-23 17:37

你好,所得稅都是按照本年累計的金額來計算預(yù)交的哈,你124季度虧損,如果第三季度利潤金額大于12季度虧損需要按照累計利潤額預(yù)交所得稅。在年度匯算清繳的時候一般都會有納稅調(diào)整,比如一般公司都會有業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi)是否超過標(biāo)準(zhǔn)等,如果一個公司沒有任何的納稅調(diào)整,那確實(shí)年度所得稅報表跟累計到12月的數(shù)據(jù)是一致的哈

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相關(guān)問題討論
你好,一般退稅很麻煩,你可以去申請留抵哈。去稅局填一個退抵稅申請表
2019-05-23 11:46:49
是的,稅局會在匯算清繳工作結(jié)束后退稅
2019-05-24 06:10:37
你好,可以申請退稅,也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
2019-01-10 16:00:17
你好,不可以了,因為你2017年調(diào)整之后是盈利的,而不是虧損 所以2018年需要按5000計算納稅的
2019-01-15 09:21:29
是的,根據(jù)實(shí)際需要繳納的計提就可以!
2019-01-01 17:15:00
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