
老師好!接待費超過比例報銷的部分,是不是在匯算清繳時將超過的部分交企業(yè)所得稅呀?
答: 你好,超過的部分做應(yīng)納稅所得額調(diào)增處理了 調(diào)增之后可能需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,也可能仍然是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅的
老師,年終匯算清繳時,企業(yè)是虧損的。那超過部分的業(yè)務(wù)招待費小于虧損金額。要不要交企業(yè)所得稅的
答: 你好,不需要繳納
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅額的計算是不是,不超過100萬的部分,和超過100萬的部分,減按的比例是不一樣的,是不是要分開算?
答: 你好!是的,是分段計算的
老師 假設(shè)業(yè)務(wù)招待費沒有超過銷售總額的千分之五。按照比例年度匯算清繳要調(diào)增發(fā)生額的40% 那么如何計算這部分應(yīng)交所得稅的費用呢?
老師,你好。我想請教一下,匯算清繳時侯業(yè)務(wù)招待費超出部分繳納所得稅是不是就按照25%呀?還是也是有減免優(yōu)惠的呀?

