
我們是房開公司,一個單位負責給我們售樓部負責裝修,合同總額100萬,我們付了20萬定金,對方給我們開了100萬的發(fā)票。請問這個賬該怎么做
答: 借:在建工程 100 貸:銀行存款 20 貸:應(yīng)付賬款 80
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們出售小說版權(quán)給對方公司,合同金額300萬,給對方開了100萬發(fā)票,也收到100萬款,合同約定對方公司要開發(fā)這動漫版權(quán)有一定成果后才付款給我們余款200萬,我們現(xiàn)在做300萬收入還是做已經(jīng)開票的100萬收入
答: 做已經(jīng)開票的100萬收入

