
老師我們庫存的發(fā)出沒有怎么把,我們?nèi)霂斓臇|西在賬面和庫房名稱不一樣怎么辦
答: 您好,調(diào)賬啊,把貨物和庫房名稱調(diào)賬一致
我們這個(gè)月進(jìn)票不需要抵扣,因?yàn)橘~面庫存還好多,這個(gè)月要暫估入庫嗎?可不可以等下個(gè)月再入庫?
答: 你好,你可以把進(jìn)項(xiàng)計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額核算
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,只有銷售,沒有入庫,也沒暫估,現(xiàn)在賬面是負(fù)庫存,如何處理
答: 你好,沒有入庫,沒有做暫估,是怎么做了成本的?分錄是怎么做的當(dāng)時(shí)


哈你 追問
2019-05-23 18:59
小黎老師 解答
2019-05-23 19:12