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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-23 17:58

你好,需要把以前年度調(diào)整損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
借;利潤分配——未分配利潤 95000 
貸;以前年度調(diào)整損益 95000

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您好!借:壞賬準(zhǔn)備,貸:資產(chǎn)減值損失是沖減(轉(zhuǎn)回多提)壞賬準(zhǔn)備的時候用的。
2016-04-30 08:35:49
你好,需要把以前年度調(diào)整損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 借;利潤分配——未分配利潤 95000 貸;以前年度調(diào)整損益 95000
2019-05-23 17:58:16
你好,不會的
2017-06-06 15:38:38
你好!要根據(jù)你們單位的核算方式來規(guī)定,具體的看看這里的解釋 http://www.dongao.com/cjks/cjkjsw/201307/111112.shtml
2016-01-08 14:09:46
收回已沖銷的應(yīng)收賬款時: 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2020-02-18 22:07:41
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